部门
经理
审核
同意
  审核人:xxxxxx
审核时间:xxxx年xx月xx日
财务
经理
审核
票据合法,同意。
  审核人:xxxxxx
审核时间:xxxx年xx月xx日
总经理
审核
同意
  审核人:xxxxxx
审核时间:xxxx年xx月xx日
流程 标题 启动日期 状态 运行到节点 当前处理人
xx子流程 xxxxxxxx xxxx年xx月xx日xx时 运行中 部门经理审批 张三
xx子流程 xxxxxxxx xxxx年xx月xx日xx时 已结束 人力资源备案 李四
xx子流程 xxxxxxxx xxxx年xx月xx日xx时 已结束 人力资源备案 王五
标题 当前处理人 运行到节点 状态 操作
xxxxxxxx 张三 填写报告 运行中 删除
xxxxxxxx 李四 填写报告 已经完成 删除
xxxxxxxx 王五 填写报告 运行中 删除
xxxxxxxx 赵六 填写报告 已经完成 删除
xxxxxxxx 甲乙丙 填写报告 已经完成 删除
节点步骤 处理人 计划完成日期
节点1 张三 xxxx年xx月xx日
节点2 李四 xxxx年xx月xx日
节点3 王五 xxxx年xx月xx日
节点4 赵六 xxxx年xx月xx日
节点5 张思 xxxx年xx月xx日
节点6 孙倩 xxxx年xx月xx日
节点7 姚家 xxxx年xx月xx日